營業稅更正(非當期更正 不需要轉檔CD)(9-10月 11月申報 12/15後)(一次更正兩期 須分兩份文件) |
1 |
更正說明書 |
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401申報書(更正前)(1張) |
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3 |
401申報書(更正後)(一式2張) |
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1. F3稅務申報-->A發票管理-->I進項憑證維護-->找到該筆資料 更正或刪除-->存檔 |
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2. M媒體資料轉換-->執行-->關報審核-->媒體上傳 |
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3. 9報表-->A申報書與繳款單 |
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4 |
401申報書_加減表
(表示出增減資訊,並計算出正確金額) |
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5 |
發票影本(明細) |
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6 |
營業稅繳款書(補稅時) |
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7 |
發票章.公司大小章 |
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